会计人员继续教育

您的位置:loo599 > 继续教育 > 资讯动态 > 正文

【课程介绍】企业内部控制审计指引实施意见

2016-08-25 12:11来源:loo599 打印 | 收藏 |
字号

| |

2011年10月11日中国注册会计师协会印发《企业内部控制审计指引实施意见》(会协〔2011〕66号),自2012年1月1日起施行。对执行内部控制审计各个关键环节的要求进行提醒、补充和细化,对注册会计师执行企业内部控制审计业务具有较强的指导意义。本课程对企业内部控制审计重点内容进行讲解,希望能够帮助大家更好的开展内部审计工作。

继续教育辅导书
更多>>

¥40.0 购买

¥40.0 购买
版权声明

1、凡本网注明 “来源:loo599”的所有作品,版权均属loo599所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:loo599”违反上述声明者,本网将追究其法律责任。

2、凡本网注明 “来源:loo599”的所有作品,版权均属loo599所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:loo599”违反上述声明者,本网将追究其法律责任。

Copyright © 2000 - 2018 www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京东大正保科技有限公司 版权所有

设为首页关于我们董事长风采校企合作联系我们我要纠错招聘信息帮助中心网站地图

建议邮箱:jy@chinaacc.com 客服邮箱:chinaacc@chinaacc.com 投诉电话:010-82330110 咨询电话:010-82318888 / 4008104588 传真:010-82310109 / 82330109

京ICP证030467号 教育部职成司函[2003]38号 电信业务审批[2003]字第478号/第573号 出版物经营许可证 京公网安备 11010802023314号 营业执照

经营性网站备案信息中国信用企业Credit Rating可信网站示范单位